Archivio fornitori

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Versione delle 12:39, 26 ott 2023, autore: Ivan.Siddi (Discussione | contributi)
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L'archivio fornitori
Note N.B: Per accedere a questo riquadro in Opera Gestione Commesse: dal menù Commesse, selezionare il pulsante Fornitori

Questo archivio serve per l’inserimento o modifica dei vari fornitori di materiali.

Contenuti dell’archivio Fornitori

  • Codice: È il codice del fornitore.
  • Nome: È il nome o ragione sociale del fornitore.
  • Indirizzo: È l'indirizzo (via, piazza, strada ecc.) e il civico del fornitore.
  • C.A.P.: E' il CAP che appare in automatico scegliendo la città dall'elenco.
  • Città: E' la città del fornitore che può essere selezionata dall'elenco.
  • P.IVA: E' la P.IVA del fornitore.



La maggior parte dei sistemi, soprattutto di profilati, è suddivisa in varie serie, secondo la destinazione d’impiego, del tipo di tenuta, ecc.. Perciò è necessario che nell’archivio dei sistemi siano indicati i nomi, alcuni dati generali e i prezzi al Kg delle serie relative al sistema.

  • Il pulsante File:Tastoclassidisconto.png: consente di creare diverse tipologie di sconto abbinabili agli accessori e ai profili appartenenti ad uno stesso sistema.
  • Il pulsante File:tastovariabili.png: si utilizza per inserire delle variabili personalizzate sulla serie.
  • Il pulsante File:tastosintassi.png: si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio. Vedi Sintassi dei codici
  • Il pulsante File:tastodescrizione.png: si utilizza per creare delle limitazioni o, più in generale, delle regole da utilizzare sui nomi degli articoli dell'archivio.
  • Il pulsante File:tastocataloghi.png apre il quadro Gestione cataloghi tecnici che consente l'inserimento dei cataloghi inerenti il sistema e la serie prescelta.


Voci correlate

Strumenti personali